Data pagamento : 29/08/2024
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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22/08/2024 | 461,00 | 3568 | 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003119,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. |